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醫院財務分析報告範本與編寫注意事項

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XX人民醫院年度財務分析報告

醫院財務分析報告範本與編寫注意事項

一 、醫院基本情況

我院成立於xx年,是一所集醫療、教學、科研、急救、預防保健為一體的綜合型二級醫院、自治區愛嬰醫院,全市急救中心網路醫院,醫療保險、新農合、社會保險、傷殘鑑定、民政濟困定點醫院,血液透析指定醫院。 現佔地面積xx萬平方米,原建築面積xx萬平方米,新建住院綜合樓xx萬平方米,總建築面積xx萬平方米.設xx個臨床科室,x個醫技科室,x個職能科室,x個療區,x個社群門診.

編制床位xxx張,醫院現擁有職工xx人,衛生專業技術人員xxx人,高階職稱xx人,中級職稱xx人。

二、財務狀況

xxxx年末總資產xx萬元:其中固定資產xxx萬元,流動資產xxx萬元,負債xxx萬元,淨資產xxx萬元; 全年總收入xxxx萬元:其中醫療收入xxxx萬元,比計劃多收入xxxx萬元,預算收入執行率為xx%,財政撥款xxx萬元,比計劃其他收入xx萬元; 全年總支出xxxx萬元:其中人員經費支出xxxx萬元衛生材料支出xxxx萬元藥品費支出xxxx萬元固定資產折舊費xxxx萬元提取醫療風險基金xxx萬元其他費用xxx萬元;本年收支結餘xxx萬元,全部轉入事業基金。

三、報表編制依據

根據財政部關於印發《醫院會計制度》財會[2010]27號的通知和財政部衛生部關於印發《醫院財務制度》財社[2010]306號的通知精神,自X年1月1日起,我院開始執行新的會計制度及財務制度,報表按新制度要求進行編制,並加以說明.

四、財務分析

(一)資產構成分析

總資產xxxxxxxx元,比年初增加xxxxxx元,增長率為xx%:其中流動資產xxxxxxx元,佔總資產的25.3%,非流動資產xxxxxxxx 元, 佔總資產的74.7%;

1、流動資產情況分析

流動資產xxxxxxx元,比年初增加xxxxxxx元,增長率為xx%:其中貨幣資金xxxxxxx元,佔流動資產的xx%,比年初減少xxxxxxx元,減少率為xx%;應收在院病人醫療費xxxxxxx元,佔流動資產的5.1%,比年初減少xxxxxxx元,減少率為3.9%;應收醫療款xxxxxxx元,佔流動資產的10%;其他應收款xxxxxxx元,佔流動資產的16.4%,比年初增加xxxxxx元,增長率為247.3%;壞賬準備xxxxxx元,佔應收款的0.6%,與年初持平;預付賬款xxxxxx元,佔流動資產的16.1%,比年初增加xxxxxx元,增長率為49.8%;存貨xxxxxx元,佔流動資產的17%,比年初增加xxxxxx元,增長率為191%;

2、非流動資產情況分析

固定資產原值xxxxxx元,比年初增加xxxxxx元,增長率為27.2%,其中:專業裝置xxxxxx元,比年初增加xxxxxx元,增長率為47%,累計折舊xxxxxx元,比年初增加xxxxxx 元,在建工程xxxxxx元,比年初增加xxxxxx元,增長率為213.9%,待處理財產損溢xxxxxx元,比年初增加xxxxxx 元。

3、負債情況分析

流動負債xxxxxx元,其中:短期借款xxxxxx元比年初減少xxxxxx元,減少率為23%;應付賬款xxxxxx元,比年初增加xxxxxx元,增長率為91.70%;預收醫療款xxxxxx元, 比年初增加xxxxxx元,增長率為5.50%;應付職工薪酬xxxxxx元,比年初減少xxxxxx 元,減少率為27.2 0%;應付福利費xxxxxx元,比年初增加xxxxxx 元,應付社會保障費xxxxxx元,比年初增加xxxxxx元,增長率為12.9 %;應交稅費xxx元,與年初數持平;其他應付款xxxxxx元,比年初增加 xxxxxx 元,增長率為4.9 %;預提費用xxxxxx0元,比年初增加 xxxxxx元,增長率為403.6 %。 長期付債xxxxxx元,與年初數持平。

4、淨資產情況分析

淨資產共計xxxxxx元,比年初增加xxxxxx元,增長率為20.75%;其中:事業基金xxxxxx元,比年初增加 xxxxxx元,增長率為26.4%;專用基金xxxxxx元,比年初增加xxxxxx 元,增長率為0.7 %。 五、收入情況分析 財政補助收入xxxxxx元,預算財政補助為xxxxxx元,預算撥款執行率為135.43%.比上年多撥款 xxxxxx 元,增長率為62.30%。

(一)門診收入情況分析

醫療收入xxxxxx元,預算收入為xxxxxx元,預算收入執行率為112.48%;比上年多少xxxxxx元,增長率為 35.0%;其中:藥品收入xxxxxx元,佔業務收入的32.0%,比上年增加341萬元,增長率為33.8%。

門診收入xxxx元,比上年增加 xxxx萬元,增長率為22.8%;其中:藥品收入xxxx元,佔門診收入的 32.3%,比上年增加xxxx萬元,增長率為 24.3%。由於人均可支配收入的增多,老百姓健康意識的增強,做常規體檢的人數越來越多,這樣每門診人均費用就有所提高,所以門診收入也就會大幅度提高。

(二)住院收入情況分析

住院收入xxxx元,比上年增加 xxxx萬元,增長率為43.9%;其中:藥品收入xxxx元,佔住院收入的 31.7%,比上年增加xxxx萬元,增長率為40.6%。由於醫院提高醫療技術,開展新的醫療專案,住院人數的增加,所以住院收入大幅增長。

六、支出情況分析

總支出xxxx元,其中醫療業務成本xxxx元, 比上年增加 xxxx元,增長率為25.5%,管理費用xxxx元, 比上年減少1614394.87xxxx元,增長率為-48%。

(三)醫療支出情況分析

1、人員經費xxxx元,人員經費支出比率為34.39%,比上年同期增加xxxx5元,增長率為28.3%;主要原因是職工人數的增加,人員經費隨之增長。

2、衛生材料費xxxx元,比上年增加xxxx元,增長率為64.1%;因為就診人次和住院人數的增加,所消耗的衛生材料也會隨著增長。

3、藥品費xxxx元,比上年增加xxxx元,增長率為32.7%;因為總的業務量大幅度增長,所以藥品消耗也是增長。

4、固定資產折舊費xxxx元。

5、提取醫療風險基金xxxx元。

6、公用經費xxxx元,公用經費支出比率為18.44%,比上年同期增加xxxx元,增長率為-34.7%。

7、本年收支結餘xxxx元,業務收支結餘率為14%,全部轉入事業基金。

七、基本數字與財務指標

門急診人次xxxx人次, 比上年減少xxxx人次,增長率為-6.8%;出院人數為xxxx人,比上年增加xxxx人,增長率為18.3%;平均住院日為4.8天, 比上年增加1.5天, 增長率為45.5%;病床使用率為62.5%,比上年增加19.1個百分點,增長率為44%;床位週轉次數為46次,比上年增加4次, 增長率為9.5%;藥品收入佔業務收入的`31.96%,比上年減少0.25個百分點,增長率為-0.8%;總資產增長率為25%,比上年增加8個百分點,增長率為47%;淨資產增長率為20.75%,比上年增加1.75個百分點,增長率為9.2%;資產負債率為19.8%,比上年增加3.5個百分點,增長率為21.5%;流動比率為103%;比上年減少72個百分點,增長率為-41.1%;速凍比率為94%,比上年減少71個百分點,增長率為-43%。